嘉峪关市工业和信息化局2026年部门预算公开情况说明

发布日期:2026-05-29 17:27 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市财政局

嘉峪关市工业和信息化局
2026
年部门预算公开情况说明
1
第一部分
嘉峪关市工业和信息化局基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年嘉峪关市工业和信息化局预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款
三公
经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分
2026
年嘉峪关市工业和信息化局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款
三公
经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
2
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
3
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条
例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单
位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办
公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将
2026
年部
门预算公开如下。
一、部门职责
市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门,主要
职责是:
1.
贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,
拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并会同有关
方面组织实施。
2.
拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;
研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订
产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制
创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
3.
组织实施城乡工业布局调整和产业升级,推动创意产业发展;
推进工业项目向园区集中,合理调整布局;承担市深入实施工业强市
战略工作领导小组办公室的日常工作。
4.
监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势,统计并发
布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等
生产要素协调平衡,解决经济运行中有关问题并提出政策建议;负责
工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;负责盐业
行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应
4
应急预案;指导相关行业加强安全生产,会同有关部门做好应对自然
灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;协助有关部门做好反垄断
相关工作。
5.
负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,
按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目,会同有
关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作;会同
有关部门管理工业和信息化利用外资工作,开展工业和信息化的对外
合作与交流。
6.
负责指导行业技术创新和技术进步,拟订新材料、信息产业等
领域的规划、政策和标准并组织实施;负责推动企业技术改造,审核
并负责组织实施工业技术改造项目,以先进技术提升改造传统产业;
协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项,负
责管理企业技术中心建设;推进产学研结合及相关科研成果产业化;
指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。
7.
承担全市振兴装备制造业的组织协调任务,组织拟订重大技术
装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市级重点工程建设
实施有关重大专项,指导引进重大技术装备的消化创新。
8.
负责工业、通信业节能减排工作综合协调,指导、推进全市节
能工作,拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规
划和政策措施并组织实施,推进清洁生产,负责全市新型墙体材料改
革工作。
9.
建立服务全社会企业的工作体系,推进工业、信息化体制改革
和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力;归口管理和指导
行业协会工作。
5
10.
指导工业和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、
流通安全的监督管理。
11.
统筹推进全市信息化工作,指导协调信息资源开发利用;协调
组织实施国家和地方信息技术标准,会同有关部门研究提出信息化工
作中的技术标准;指导电子信息产业质量管理,指导和推进企业信息
技术创新机制的建立,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,
推进信息业和产业化融合。
12.
负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导
相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应
的管理工作;促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨部门、
跨行业的互联互通和重要信息资源共享;协调电信市场涉及社会公共
利益的重大事宜;负责国防信息动员工作,保障重要通信。
13.
组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全
防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对
信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;组织、协调和指导重大
智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。
14.
统一配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台
(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检
测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组
织实施无线电管制。
15.
联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。
16.
负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
17.
承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
6
市工信局核定
13
个科室,其中行政科室
9
个:办公室、循环经济
科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备
科、规划投资科、政策法规科;全额事业科室
2
个:项目建设服务中
心、市驻霍尔果斯办事处;自收自支
2
个:创业辅导中心、信用担保
中心。
(二)参照公务员法管理单位
无。
(三)直属事业单位
无。
三、部门收支总体情况
2026
年嘉峪关市工业和信息化局部门收支总预算为
807.59
万元。
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收
入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收
入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;
支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术
支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保
障支出、其他支出。
(一)收入预算
2026
年收入预算
807.59
万元(详见部门预算公开表
1,2
)。包括:
一般公共预算收入
807.59
万元,占
100%
政府性基金预算收入
0
万元,占
0%
上年结转收入
0
万元,占
0%
其他收入
0
万元,占
0%
7
(二)支出预算
2026
年支出预算
807.59
万元(详见部门预算公开表
3
)。其中:
基本支出
807.59
万元,占
100%
;项目支出
0
万元,占
0%
;上年结转
0
万元,占
0%
四、一般公共预算情况
2026
年一般公共预算当年支出
807.59
万元,包括:卫生健康支出
45.83
万元、
资源勘探工业信息等支出
586.82
万元、
住房保障支出
74.71
万元、社会保障和就业支出
100.23
万元。具体安排情况如下(详见部
门预算公开表
4,5,6,7
):
8
(一)基本支出
2026
年基本支出
807.59
万元,较上年度预算增加
4.97
万元,增
0.62%
,增长的主要原因为职工工资标准调整,基本支出增加。其
中:人员经费支出
769.25
万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖
金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费
、其他对个人和家
庭的补助等。
公用经费支出
38.35
万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公
出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待
费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、
9
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026
年一般公共预算财政拨款项目支出预算
0
万元,比上年预算
减少
349.23
万元,减少
100%
(三)支出功能分类说明
1.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政
单位离退休(项)
2026
年预算数为
27.31
万元,比上年预算减少
0.69
万元,主要原因是
1
名退休干部去世,经费减少。
2.
社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)
关事业单位基本养老保险缴费(项)
2026
年预算数为
66.66
万元,
上年预算增加
0.62
万元,主要原因是本年度新增辅助用工人员养老保
险,养老保险缴费支出增加。
3.
社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)
关事业单位职业年金缴费支出(项)
2026
年预算数为
6.26
万元,
上年预算减少
0.27
万元,主要原因是本年度调出
1
名自收自支人员,
职业年金费用支出减少。
4.
卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2026
年预算数为
11.25
万元,比上年预算减少
0.22
万元,
主要原因
是一名干部退休,相关经费减少。
10
5.
卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2026
年预算数为
15.83
万元,比上年预算增加
0.5
万元,主要原因是
本年度职工工资标准调整,职工医疗保险基数增加,相关费用增加。
6.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助
(项)
2026
年预算数为
18.75
万元,比上年预算增加
0.43
万元,主要
原因是本年度职工工资标准调整,公务员医疗补助基数增加,相关费
用增加。
7.
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运
行(项)
2026
年预算数为
586.82
万元,比上年预算减少
93.42
万元,
主要原因是项目经费减少。
8.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2026
年预算数为
63.82
万元,比上年预算减少
0.39
万元,主要原因是一名
干部调出,相关经费减少。
9.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)
2026
年预算数为
10.90
万元,比上年预算减少
0.15
万元,主要原因是一名
干部调出,相关经费减少。
五、部门一般公共预算财政拨款
三公
经费、培训费、会议费等
情况
(一)
三公
经费情况说明
三公
经费预算
0.41
万元,较上年预算减少
0.02
万元。
1.
因公出国(境)费用
0
万元,较上年预算增加
0
万元,增长
0
%
主要原因是
2026
年度未安排因公出国(境)预算。
11
2.
公务接待费
0.41
万元,较上年预算减少
0.02
万元,下降的主要
原因是一名干部调出,相关经费减少。
3.
公务用车购置及运行维护费
0
万元(其中:公务用车购置
0
元,公务用车运行维护费
0
万元),较上年预算增加
0
万元,增长
0%
主要原因是
2026
年度未安排公务用车预算。
(二)培训费预算情况说明
培训费
0
万元,较上年预算增加
0
万元,增长
0%
,较上年度无变
化。
(三)会议费预算情况说明
会议费
0
万元,较上年预算增加
0
万元,增长
0%
,较上年度无变
化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
12
机关运行经费
31.13
万元,
较上年预算减少
3.15
万元,
下降
9.19%
下降的主要原因是一名干部退休、一名干部调出,相关费用减少。
七、政府采购安排情况
2026
年,部门政府采购预算总额
17.5
万元,其中:政府采购货物
预算
2.5
万元,政府采购工程预算
0
万元,政府采购服务预算
15
万元。
2026
年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
17.5
元,
占采购总额的
100%
小微企业预留政府采购项目预算金额
0
万元。
八、国有资产占用情况
上年末我部门占用固定资产
156.14
万元,占账面固定资产总额的
100.00%
,其中
:
在用
156.14
万元,占账面固定资产总额的
100.00%
闲置
0.00
万元,占账面固定资产总额的
0.00%
;待处置(待报废、毁
损等)
0.00
万元,占账面固定资产总额的
0.00%
。自用无形资产
6.27
万元,占账面无形资产总额的
100.00%
;其中在用
6.27
万元,占账面
无形资产总额的
100.00%
;闲置
0.00
万元,占账面无形资产总额的
0.00%
;待处置(待报废、毁损等)
0.00
万元,占账面无形资产总额的
0.00%
。公务用车实有数为
0
辆,
2025
年采购固定资产约
1.52
万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026
年使用政府性基金预算拨款安排支出
0
万元,较上年预算增
0
万元,增长
0%
2026
年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门
2026
年无非税收入。
13
(三)重点项目情况
本部门
2026
年无项目预算安排。
(四)部门管理转移支付情况
本部门
2026
年无转移支付预算安排。
(五)国有资本经营预算支出情况
本部门
2026
年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空
表。
十、预算绩效管理情况
(一)
2025
年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中
共甘肃省委
甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》
等相关要求,将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全
过程,认真开展各项工作。
1.
绩效目标管理情况。
各项目实施过程中,我部门持续加强日常
管理和动态监控,不定期对资金拨付进度和绩效指标完成情况进行跟
踪问效,未发现绩效目标偏离较大的项目。
总体来看,各专项资金的引导和扶持作用得到有效发挥,在推动
产业发展、支持中小企业成长、强化行业监管等方面取得了较好成效。
2.
绩效运行监控情况。
2025
7
月,组织开展
1-6
月绩效运行监
控项目
12
个,占本部门项目的
100%
。截至
2025
6
30
日,我部
门年度预算收入批复金额
1151.85
万元,调整后预算收入金额为
2062.35
万元。
1-6
月支出金额
1612.75
万元,预算执行率为
78.2%
349.23
1279.78
万元,
1-6
月项目支出金额
1106.94
万元,
预算执行率为
86.49%
14
基本支出预算批复金额
802.62
万元,
调整后预算指标金额
782.57
万元,
1-6
月基本支出金额
505.81
万元,预算执行率为
64.63%
9
月底,组
织开展绩效运行监控项目
15
个,占本部门项目的
100%
。截至
2025
9
30
日,我部门年度预算收入批复金额为
1151.85
万元,调整后
预算收入金额为
2780.44
万元。
1-9
月支出金额
2519.51
万元,预算执
行率为
90.61%
,其中:项目资金预算批复金额
349.23
万元,调整后全
年预算金额
2001.77
万元,
1-9
月项目支出金额
1846.79
万元,预算执
行率为
92.25%
;基本支出预算批复金额
802.62
万元,调整后预算指标
金额
778.66
万元,
1-9
月基本支出金额
672.71
万元,预算执行率为
86.39%
。经自评,我部门资金使用安全规范,不存在扩大或改变开支
范围等情况,有效发挥了专项资金使用效益。截止
2025
12
31
日,
我部门各项项目预算执行率达到
100%
绩效目标任务将全面完成,
预算结转结余资金为
0
万元。
我部门暂无绩效运行监控内部通报整改情况。
3.
绩效自评开展情况。
上年度,纳入我部门绩效自评范围的项目
15
1996.71
70.39%
,绩效自评覆盖率
100%
。其中:行政运行支出
101.22
万元,
占比
3.57%
;其他节能环保支出
16.5
万元,占比
0.58%
;其他工业和
信息产业监管支出
641
万元,占比
22.6%
;中小企业发展专项支出
96
万元,占比
3.38%
;一般行政管理事务支出
299.99
万元,占比
10.58%
产业发展支出
842
万元,占比
29.68%
在自评组织过程中,我部门严格按照预算绩效管理要求,围绕各
项目年初设定的绩效目标,通过查阅资料、核实账目、比对指标等方
式,
对资金使用情况和绩效目标完成情况进行了全面梳理和客观评价,
确保自评结果真实、准确、完整。所有项目自评工作已全部开展并向
15
市财政部门上报绩效评价文件。
4.
绩效结果应用情况。
根据上年度绩效运行监控、绩效自评等情
况,当年盘活财政资金
0
万元,
2026
年度减少部门预算项目
15
个,
压减率
100
%
(二)
2026
年绩效目标编制情况
2026
年,部门整体支出绩效目标围绕部基本运行、重点履职、部
门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标
18
个、三级指标
57
个,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定
的格式要求。
十一、名词解释
1
、财政拨款
:
指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经
营预算安排的财政拨款数。
2
、一般公共预算
:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3
、财政专户管理资金
:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教
育收费)、其他非税收入。
4
、其他资金
:
包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5
、基本支出
:
包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经
费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6
、项目支出
:
部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单
位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外
编制的年度项目支出计划。
7
三公
经费
:
指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护
费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、
16
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8
、机关运行经费
:
为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
 
行维护费以及其他费用。
9、资源勘探工业信息等经费:
 
指用于资源勘探、制造业、建筑业、
 
工业信息等方面的费用。
10、住房保障经费:
 
集中反应政府用于住房方面的费用。
11、卫生健康经费:
 
反应卫生健康管理等方面的费用。
12、社会保障和就业经费:
 
反应政府在社会保障与就业方面的支
 
出费用。
13、行政运行经费:
 
反应行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)的基本支出费用。
附件:
1.
嘉峪关市工业和信息化局
2026
年部门预算公开表
2.
嘉峪关市工业和信息化局
2026
年部门整体支出绩效目
标及预算项目绩效目标表
嘉峪关市工业和信息化局
17
2026
5
29
18
附件
1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
807.59
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
100.23
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
45.83
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
586.82
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.71
19
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
807.59
807.59
上年结转结余
年终结转结余
807.59
807.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目
预算数
一、一般公共预算资金
807.59
财政拨款
807.59
本年收入合计
807.59
二、上年结转
财政性资金
教育专户
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非财政性资金
20
收入合计
807.59
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
21
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
合计
807.59
807.59
社会保障和就业支出
100.23
100.23
行政事业单位养老支出
100.23
100.23
行政单位离退休
27.30
27.30
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.66
66.66
机关事业单位职业年金缴费支出
6.26
6.26
卫生健康支出
45.83
45.83
行政事业单位医疗
45.83
45.83
行政单位医疗
11.25
11.25
事业单位医疗
15.83
15.83
公务员医疗补助
18.75
18.75
资源勘探工业信息等支出
586.82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
586.82
22
工业和信息产业
586.82
586.82
行政运行
586.82
586.82
住房保障支出
74.71
74.71
住房改革支出
74.71
74.71
住房公积金
63.82
63.82
购房补贴
10.90
10.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一、本年收入
807.59
一、本年支出
807.59
(一)一般公共预算财政拨款
807.59
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)国防支出
23
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
100.23
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
45.83
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
586.82
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.71
24
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
807.59
807.59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算支出
25
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
807.59
807.59
807.59
嘉峪关市工业和信息化局
807.59
807.59
807.59
嘉峪关市工业和信息化局
807.59
807.59
807.59
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目
 
一般公共预算支出
 
科目编码
 
科目名称
 
合计
 
基本支出
 
 
项目支出
 
合计
 
807.59
 
807.59
208
社会保障和就业支出
100.23
100.23
20805
行政事业单位养老支出
100.23
100.23
2080501
行政单位离退休
27.30
27.30
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.66
66.66
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.26
6.26
210
卫生健康支出
45.83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.83
26
21011
行政事业单位医疗
45.83
45.83
2101101
行政单位医疗
11.25
11.25
2101102
事业单位医疗
15.83
15.83
2101103
公务员医疗补助
18.75
18.75
215
资源勘探工业信息等支出
586.82
586.82
21505
工业和信息产业
586.82
586.82
2150501
行政运行
586.82
586.82
221
住房保障支出
74.71
74.71
22102
住房改革支出
74.71
74.71
2210201
住房公积金
63.82
63.82
2210203
购房补贴
10.90
10.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出表
27
单位:万元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
807.59
769.24
 
38.35
 
303
 
对个人和家庭的补助
27.36
 
27.36
 
30302
 
退休费
17.27
 
17.27
 
30307
 
医疗费补助
5.40
 
5.40
 
30305
 
生活补助
3.03
 
3.03
 
30309
 
奖励金
1.66
 
1.66
 
302
 
商品和服务支出
38.35
 
38.35
 
30299
 
其他商品和服务支出
10.64
 
10.64
 
30211
 
差旅费
11.20
 
11.20
 
30217
 
公务接待费
0.41
 
0.41
 
30207
 
邮电费
1.84
 
1.84
 
30228
 
工会经费
6.81
 
6.81
 
30201
 
办公费
3.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.84
 
28
 
30202
 
印刷费
0.92
 
0.92
 
30205
 
水费
0.77
 
0.77
 
30206
 
电费
1.92
 
1.92
 
301
 
工资福利支出
741.88
 
741.88
 
30108
 
机关事业单位基本养老保险缴费
67.54
 
67.54
 
30109
 
职业年金缴费
6.26
 
6.26
 
30110
 
职工基本医疗保险缴费
27.44
 
27.44
 
30111
 
公务员医疗补助缴费
18.75
 
18.75
 
30112
 
其他社会保障缴费
1.38
 
1.38
 
30199
 
其他工资福利支出
201.54
 
201.54
 
30102
 
津贴补贴
112.25
 
112.25
 
30103
 
奖金
95.20
 
95.20
 
30101
 
基本工资
125.81
 
125.81
 
30107
 
绩效工资
21.89
 
21.89
 
30113
 
住房公积金
63.82
63.82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
29
表八、一般公共预算
三公
经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称
三公
经费
会议费
培训费
合计
因公出国(境)
费用
公务接待费
公务用车购置和运行费
公务用车购
置费
公务用车运
行费
合计
0.41
0.41
嘉峪关市工业和信息化局
0.41
0.41
嘉峪关市工业和信息化局
0.41
0.41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
30
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
1
合计
31.13
31.13
2
其他商品和服务支出
10.64
10.64
3
差旅费
11.20
11.20
4
邮电费
1.84
1.84
5
办公费
3.84
3.84
6
印刷费
0.92
0.92
7
水费
0.77
0.77
8
电费
1.92
1.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目
预算数
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
31
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称
合计
一般公共预算项目支
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
**
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目
预算数
**
1
总计
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
32
附件
2
部门(单位)整体绩效目标申报表
2026
 
年度)
 
部门名称
 
嘉峪关市工业和信息化局
联系人
管娇君
联系电话
 
18993762020
年度绩效
目标
1.
全力推进规上工业稳增促长。深化地企协作,支持重点企业释放产能、稳定运行,发挥工业增长
压舱石
作用。
强化对市属企业的精准服务和要素保障,推动企业达产稳产。优化包抓联服务机制,按月督导协调,常态化组织
政银企对接、产销衔接等活动,着力破解融资、市场等难题。加强对培育库企业的跟踪服务,推动达标企业及时
入规,为工业经济注入新增长点。
2.
加力助推项目建设提速提效。紧盯项目建设进度,加强调度服务,在确保安全
和质量的前提下,全力推动在建项目早建成、早投产。力促大唐风电、镁基新材料等计划项目尽快开工,尽快形
成有效投资。围绕重点产业集群,加大招商引资力度,强化项目储备和接续,为工业发展蓄积后劲。
3.
加快推动数
实产业融合升级。推动
5G
网络在重点工业场景深度覆盖,支持企业开展
智改数转网联
。鼓励龙头企业建设基于
数据驱动的分析系统,积极创建国家和省级智能制造示范项目。依托省级平台和基础电信企业,深入开展工业互
联网
百城千园行
等活动,助力全市工业企业加快数字化转型步伐。
4.
聚力加速市场主体培优育强。精准推送和落
实惠企政策,依托驻企联络员等机制,推动政策
精准滴灌
。落实
六必访
制度,主动摸排并协调解决企业困难。
加强对
小升规
专精特新
企业的梯度培育和动态指导,重点支持一批科技型、成长型企业做大做强,增强中小
企业对全市经济的支撑作用。
5.
加快培育三新产业新动能。抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,积极融入新发展
格局,以创新驱动为核心,以产业升级为主线,聚焦新材料,开拓新赛道,培育新产业,采取精准有效措施,破
除发展瓶颈,激发市场活力,为全市经济高质量发展开辟新路径、增添新优势。
6.
坚定促进绿色发展不断深化。围
绕钢铁、有色等重点行业,持续推进绿色制造体系建设,加大绿色工厂培育力度。加快尾矿、冶炼渣等大宗固废
资源综合利用项目建设。加强散煤清洁化治理,推进工业用能清洁替代,引导企业实施节能降碳改造,推动工业
绿色低碳转型。
7.
坚决筑牢安全生产底线防线。持续开展安全生产治本攻坚行动,压紧压实企业主体责任。强化隐
患排查治理,加大安全投入和宣传教育力度。加强部门协同联动,常态化开展督导检查,对发现的问题隐患立行
 
立改,确保全市工业安全生产形势持续稳定。
预算情况
 
(万元)
按支出
类型分
预算金额(万元)
按来
源类
型分
 
预算金额(万元)
基本支
人员
经费
769.25
上级
财政
补助
0.00
公用
经费
38.35
上级
财政
补助
0.00
合计
807.59
本级
财政
安排
 
807.59
项目支
本级
0.00
其他
资金
0.00
对下
转移
支付
0.00
收入
预算
合计
807.59
合计
0.00
支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
807.59
 
 
33
预算
 
合计
 
一级指标
 
权重
二级
 
指标
 
三级指标
指标
值类
 
 
 
 
指标值内容
 
基本运行
 
指标
10
预算
收支
管理
预算执行率
100
%
预算执行率
预算调整率
100
%
预算调整率
三公
经费控制率
100
%
三公
经费控制率
结转结余变动率
100
%
结转结余变动率
财会
管理
资金使用合规率
99
%
资金使用合规性
会计和内控制度执行率
100
%
会计和内控制度执行有效性
采购
管理
政府采购规范率
99
%
政府采购规范性
政府采购节约率
90
%
政府采购节约率
资产
管理
资产管理规范率
=
99
%
资产管理规范性
固定资产利用率
90
%
固定资产利用率
人员
管理
在职人员控制率
=
100
%
在职人员控制率
通过规范、公正的评审,为工程领域选
拔和储备一批高素质专业技术人才,组
织召开工程系列中级职称评审会
=
1
批高素质专业技术人才,组织召开工程系列
中级职称评审会
绩效
管理
预算绩效管理工作成效
定性
 
预算绩效管理工作成效
重点履职
 
指标
30
数量
指标
培育省级
专精特新
中小企业数
3
新增
专精特新
中小企业数
规上工业单位增加值能耗下降
2.9
%
规上工业单位增加值能耗下降
新增
规下转规上
企业入库
7
新增
规下转规上企业入库
编制《嘉峪关市
2026
年负荷管理方案》,
开展大面积停电演练
1
创建省级绿色工厂、省级编制《嘉峪关市
2026
年负荷管理方案》,开展大面积停电
演练节水型企业
举办招商推介活动
2
举办招商举办招商推介活动推介活动
请进来、走出去
招商次数
18
请进来、走出去
招商次数
培育认定创新型中小企业数
7
培育认定创新型中小企业数
全市
包抓联
问题汇总及典型案例汇总
14
全市
包抓联
问题汇总及典型案例汇总
开展
一业一查
部门联合抽查
1
开展
一业一查
部门联合抽查
全年进行民爆企业安全检查
4
全年进行民爆企业安全检查
质量
指标
牵头办理人大代表鉴于、政协提案率
=
100
%
牵头办理人大代表鉴于、政协提案率
组织开展档案规范化整理与归档工作
=
100
%
组织开展档案规范化整理与归档工作率
新增省级制造业数字化转型典型案例
1
新增省级制造业数字化转型典型案例
确保全市
87
户规上工业企业数字化转
型诊断率
90
%
确保全市
87
户规上工业企业数字化转型诊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
断率
 
 
34
工业固定资产投资增速与贡献率
40
%
工业固定资产投资增速与贡献率
制造业增加值占地区生产总值比重及
提升幅度
5
制造业增加值占地区生产总值比重及提升
幅度
开展法治建设第一责任人宣讲习近平
法治思想、行政监督、行政执法人员法
制培训、行政规范性文件清理工作
4
开展法治建设第一责任人宣讲习近平法治
思想、行政监督、行政执法人员法制培训、
行政规范性文件清理工作
争取工信部揭榜挂帅项目入选单位
5
争取工信部揭榜挂帅项目入选单位
获评省级优秀产品
4
获评省级优秀产品
时效
指标
资金拨付及时率
90
%
资金拨付及时率
各项工作完成及时率
90
%
各项工作完成及时率
成本
指标
持续开展
习惯过紧日子
相关工作
定性
开展
习惯过紧日子
相关工作
不断压减
三公
经费
定性
不断压减
三公
 
经费
部门综合
 
指标
30
经济
效益
近两年招商项目新到位资金
30
亿
近两年招商项目新到位资金
新引进
1
亿元以上项目
7
新引进
1
亿元以上项目
优化完善运行监测调度机制,强化企业
要素保障,确保完成全年规上工业增加
值增速
7
%
优化完善运行监测调度机制,强化企业要素
保障,确保完成全年规上工业增加值增速
信息传输、软件和信息技术服务业营业
收入同比增长
5
%
信息传输、软件和信息技术服务业营业收入
同比增长
完成年度清欠目标任务
40.5
9
%
完成年度清欠目标任务
社会
效益
做好
2026
年全国普通高校招生统一考
试等重大赛事活动保障工作
3
做好
2026
年全国普通高校招生统一考试等
重大赛事活动保障工作
组织开展通信行业抗震救灾联合应急
演练
1
组织开展通信行业抗震救灾组织开展通信
行业抗震救灾联合应急演练联合应急演练
生态
效益
新增省级绿色工厂
1
新增省级绿色工厂
工业资源综合利用率
50
%
工业资源综合利用率
规上工业用水重复利用率
96
%
规上工业用水重复利用率
服务
对象
满意
服务对象满意度
90
%
 
服务对象满意度
可持续发
展能力指
 
20
组织
建设
领导班子运用党的创新理论指导实践、
破解工业发展难题的能力显著提升,召
开党组理论学习中心组学习
12
领导班子运用党的创新理论指导实践、破解
工业发展难题的能力显著提升,召开党组理
论学习中心组学习
党员主题作用有效发挥,参与党内事务
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
党员主题作用有效发挥,参与党内事务的积
 
 
35
的积极性和责任感明显提升,召开支部
党员大会
极性和责任感明显提升,召开支部党员大会
支部议事决策更加规范高效,推动中心
工作的针对性和实效性增强,全年召开
机关支部委员会议
12
支部议事决策更加规范高效,推动中心工作
的针对性和实效性增强,全年召开机关支部
委员会议
全局干部纪律意识、廉洁自律防线进一
步筑牢,机关政治生态持续向好,全年
开展党风廉政专题教育或警示教育活
2
全局干部纪律意识、廉洁自律防线进一步筑
牢,机关政治生态持续向好,全年开展党风
廉政专题教育或警示教育活动
主题党日成为锤炼党性、服务企业、推
动业务的重要平台,党员凝聚力持续增
强,全年召开机关支部主题当日
12
主题党日成为锤炼党性、服务企业、推动业
务的重要平台,党员凝聚力持续增强,全年
召开机关支部主题当日
宣传
培训
发布宣传信息及稿件
100
发布宣传信息及稿件
开展普法宣传及安全生产培训
4
开展普法宣传及安全生产培训
规范录入行政检查、节能监察等监管信
30
规范录入行政检查、节能监察等监管信息
制度
建设
建立长效管理机制
定性
建立长效管理机制
制度完善情况
定性
制度完善情况
改革
创新
不断加强改革创新工作
定性
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不断加强改革创新工作