2024年度嘉峪关市峪泉镇卫生院部门决算

发布日期:2025-09-26 09:39 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市财政局

 

 

 

 

 

2024年度

嘉峪关市峪泉镇卫生院部门决算

 

 

 

 

 


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市峪泉镇卫生院是全额拨款的事业单位,直属嘉峪关市卫生健康委员会管理,主要职责是:为辖区居民提供基本卫生服务。包括医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置

嘉峪关市峪泉镇卫生院共有预算单位1个;编制人数6人,其中:全额补助事业编制6人;实有人数6人;其中:全额补助事业人员6人。退休人员2人,其中:全额补助事业退休人员2人。民生项目人员11人,其中:公共预算财政补助开支11人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

489.36

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

25.72


9


九、卫生健康支出

39

438.19


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

27.59


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

489.36

本年支出合计

57

491.50

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

2.14

年末结转和结余

59


总计

30

491.50

总计

60

491.50

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

489.36

489.36






208

社会保障和就业支出

25.72

25.72






20805

行政事业单位养老支出

25.72

25.72






2080502

事业单位离退休

2.52

2.52






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.20

23.20






210

卫生健康支出

436.05

436.05






21002

公立医院

14.90

14.90






2100299

其他公立医院支出

14.90

14.90






21003

基层医疗卫生机构

340.71

340.71






2100302

乡镇卫生院

315.21

315.21






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

25.50

25.50






21004

公共卫生

63.00

63.00






2100408

基本公共卫生服务

56.89

56.89






2100409

重大公共卫生服务

6.10

6.10






21011

行政事业单位医疗

15.95

15.95






2101102

事业单位医疗

9.42

9.42






2101103

公务员医疗补助

6.52

6.52






21099

其他卫生健康支出

1.50

1.50






2109999

其他卫生健康支出

1.50

1.50






221

住房保障支出

27.59

27.59






22102

住房改革支出

27.59

27.59






2210201

住房公积金

22.88

22.88






2210203

购房补贴

4.72

4.72






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

491.50

282.97

208.54




208

社会保障和就业支出

25.72

25.72





20805

行政事业单位养老支出

25.72

25.72





2080502

事业单位离退休

2.52

2.52





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.20

23.20





210

卫生健康支出

438.19

229.66

208.54




21002

公立医院

14.90


14.90




2100299

其他公立医院支出

14.90


14.90




21003

基层医疗卫生机构

342.85

213.71

129.14




2100302

乡镇卫生院

315.21

213.71

101.50




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

27.64


27.64




21004

公共卫生

63.00


63.00




2100408

基本公共卫生服务

56.89


56.89




2100409

重大公共卫生服务

6.10


6.10




21011

行政事业单位医疗

15.95

15.95





2101102

事业单位医疗

9.42

9.42





2101103

公务员医疗补助

6.52

6.52





21099

其他卫生健康支出

1.50


1.50




2109999

其他卫生健康支出

1.50


1.50




221

住房保障支出

27.59

27.59





22102

住房改革支出

27.59

27.59





2210201

住房公积金

22.88

22.88





2210203

购房补贴

4.72

4.72





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

489.36

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

25.72

25.72




9


九、卫生健康支出

41

438.19

438.19




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

27.59

27.59




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

489.36

本年支出合计

59

491.50

491.50



年初财政拨款结转和结余

28

2.14

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

2.14


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

491.50

总计

64

491.50

491.50



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

491.50

282.97

208.54

208

社会保障和就业支出

25.72

25.72


20805

行政事业单位养老支出

25.72

25.72


2080502

事业单位离退休

2.52

2.52


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.20

23.20


210

卫生健康支出

438.19

229.66

208.54

21002

公立医院

14.90


14.90

2100299

其他公立医院支出

14.90


14.90

21003

基层医疗卫生机构

342.85

213.71

129.14

2100302

乡镇卫生院

315.21

213.71

101.50

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

27.64


27.64

21004

公共卫生

63.00


63.00

2100408

基本公共卫生服务

56.89


56.89

2100409

重大公共卫生服务

6.10


6.10

21011

行政事业单位医疗

15.95

15.95


2101102

事业单位医疗

9.42

9.42


2101103

公务员医疗补助

6.52

6.52


21099

其他卫生健康支出

1.50


1.50

2109999

其他卫生健康支出

1.50


1.50

221

住房保障支出

27.59

27.59


22102

住房改革支出

27.59

27.59


2210201

住房公积金

22.88

22.88


2210203

购房补贴

4.72

4.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

265.56

302

商品和服务支出

11.89

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

78.47

30201

  办公费

0.36

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

74.79

30202

  印刷费

0.22

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

31.80

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

14.71

30205

  水费

0.14

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.20

30206

  电费

1.80

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.22

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.42

30208

  取暖费

7.15

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

6.52

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.77

30211

  差旅费

0.30

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

22.88

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.52

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.91

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.62

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.53

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.08

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.46

30229

  福利费

0.63

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

271.07

公用经费合计

11.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本支出,故本表无数据。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:嘉峪关市峪泉镇卫生院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为491.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加114.44万元,增长30.35%,主要原因是本年度增加了卫生院还建项目拨款

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计489.36万元,其中:财政拨款收入489.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计491.50万元,其中:基本支出282.97万元,占57.57%;项目支出208.54万元,占42.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为491.50万元。与年相比,各增加114.44万元,增长30.35%。主要原因是本年度增加了卫生院还建项目拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.50万元,较上年决算数增加114.44万元,增长30.35%。主要原因是本年度增加了卫生院还建项目拨款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.72万元,占5.23%;卫生健康支出438.19万元,占89.15%;住房保障支出27.59万元,占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.31万元,支出决算为491.50万元,完成年初预算的133.45%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为27.12万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动,人员基数不一样

2.卫生健康支出年初预算数为312.24万元,支出决算为438.19万元,完成年初预算的140.34%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算

3.住房保障支出年初预算数为28.95万元,支出决算为27.59万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动,人员基数不一样。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.97万元。其中:

人员经费271.07万元,较上年决算数增加2.64万元,增长0.98%,主要原因是人员的工资晋升增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、生活补助等。

公用经费11.89万元,较上年决算数增加0.24万元,增长2.08%,主要原因是拨付的工会经费增长公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加1.50万元,增长100%,主要原因是本年度有全科医生培训项目

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.10万元,其中:政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额5.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.86万元,占政府采购支出总额的95.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9,涉及资金208.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村医生省级定额补助项目”“峪泉镇卫生院还建项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出101.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体绩效目标明确,资金管理规范,执行情况良好,基本实现了预期的产出和效益。部分项目绩效指标设置可以更科学和精细化,个别指标未能完全体现项目核心目标,或缺乏清晰、可衡量的标准。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、重大传染病防控项目等9个项目绩效自评结果。

1.“基本药物制度项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.95万元,执行数为21.95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是补助药物品种数达到252种,指标完成;二是实施基本药物的村卫生室占比100%,指标完成;三是按照药品验收标准对所采购的基本药物进行验收,均符合相关规定,指标完成;四是按照考核标准给予村卫生室按时拨付基本药物补助,基本药物补助资金拨付及时,指标完成。五是2024年度我院医疗收入2023年度增长2.47万元,指标完成;六是持续推动基本药物制度,居民知晓90%,指标完成七是合理用药水平持续提升,医疗服务水平有所提升,乡村医生收入稳定,指标完成;八是根据满意度调查,我院的群众满意度90%,指标完成。

发现的主要问题及原因:一是部分医生对基本药物制度认识不足,需要加强培训;二是基本药物采购品规比距85%的要求还存在一定差距。

下一步改进措施:一是加强医生培训,提高对基本药物制度的认识和执行力度;二是不断增大基本药物采购品种和数量,逐步提升基本药物采购品规比。             

基本药物制度项目绩效自评情况:

基本药物供应保障:项目实施后,卫生院基本药物供应得到了有效保障,基本满足了患者的用药需求。

患者负担减轻:通过实施基本药物制度,患者的药品费用负担得到了明显减轻,提高了患者对卫生院的满意度。

服务质量提升:基本药物制度的实施,促进了卫生院服务质量的提升,改善了医患关系,提高了患者对卫生院的信任度。

2.“重大传染病防控”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.1万元,执行数为6.1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是艾滋病防治宣传次数全年2次,指标完成;二是服药人员检测艾滋病41人次,指标完成;三是服药人员艾滋病检测及时率100%,指标完成;四是严重精神病障碍患者筛查任务完成率100%;五是在册严重精神病障碍患者规范管理率100%,指标完成;六是在册严重精神病障碍患者服药率79%,指标完成;七是流感和新冠检测的哨点1个,指标完成;八是重点传染病资金支付及时,合理规范;九是提高对防治艾滋病的重要性,进一步开创防治工作的新局面,深入开展宣传教育,服务对象对艾滋病防治的知晓率有了提高,营造全社会共同防治艾滋病的良好氛围,同时居民健康素养水平有所提升;十是根据满意度调查,服务对象满意度达到90%。

发现的主要问题及原因:一是艾滋病检测人次未达标因部分服药人员退组或死亡导致实际检测量减少 ;二是精神障碍患者服药率不足在管病人中其中有四人经上级医院精神科医师诊断一年内,可以暂不服药。

下一步改进措施:一是优化重点人群动态管理机制,及时更新人员信息,确保检测任务精准覆盖;二是加强与上级医院协作,定期评估患者用药需求,优化治疗方案。

重大传染病防控项目绩效自评情况:项目总体执行情况良好,资金使用规范,艾滋病等性病防治宣传、精神障碍患者管理等任务基本完成,居民健康素养水平稳步提升。但部分指标需进一步优化,后续需加强精细化管理。

3.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为56.89万元,执行数为56.89万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是3岁以下儿童系统管理率100%,指标完成;二是7岁以下儿童健康管理率97.8%,指标完成;三是高血压患者管理人数464人,指标完成;四是2型糖尿病患者管理人数108人,指标完成;五是肺结核患者管理率100%,指标完成;六是在册严重精神病障碍患者规范管理率100%,指标完成;七是老年人中医药健康管理率79.54%,指标完成;八是儿童中医药健康管理率100%,指标完成;九是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%,指标完成;十是孕产妇系统管理率100%,指标完成;十一是2型糖尿病患者规范管理率65%,指标完成;十二是高血压患者规范管理率实际完成65.51%,指标完成;十三是居民规范化电子健康档案覆盖率84.22%,指标完成;十四是65岁及以上老年人规范健康管理服务率79.54%,指标完成;十五是传染病及突发公共卫生事件报告率100%,指标完成;十六是居民电子健康档案建档率84.22%,指标未完成;十是肺结核患者规范服药率100%,指标完成十八是65岁老年人健康管理率79.54%,指标完成;十九是0-6对儿童眼保健和视力检查覆盖率100%,指标完成二十是食品安全风险检测任务数据及时上报率100%,指标完成二十一是资金及时100%完成支付;二十二我院基本公共卫生服务水平逐步提高,辖区内享受国家基本公共卫生服务项目的人群服务满意度在逐步提高,同时居民健康素养水平大幅提高;二十三是根据满意度调查,我院的群众满意度90%。

发现的主要问题及原因:我辖区内死亡人数多且居民健康档案宣传力度低导致建档率低。新生儿少导致降档率低。

下一步改进措施:我院将不断提高公共卫生服务人员的整体素质和业务能力加强基本公共卫生服务项目的实施,提高服务质量,加强村卫生室管理,进一步得到服务群众的认可,增加群众满意度。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况:

服务覆盖目标:辖区重点人群健康管理实现全面覆盖,老年人、慢性病患者、孕产妇及儿童等群体的服务指标均达成预期。  

服务质量目标:健康档案动态更新、慢性病随访规范性和重点人群系统管理质量显著提升,服务流程进一步标准化。  

健康促进目标:通过家庭医生签约服务和健康宣教活动,居民健康素养水平稳步提高,基层卫生服务能力持续增强。  

4.“基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.69万元,执行数为5.69万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是药物采购品种252中,指标完成;二是药品零差率执行率100%指标完成;三是药品验收合格率100%指标完成;四是资金按时准确100%完成支付;五是医疗收入持续稳定;六是通过人员培训提升了医护人员的专业素质和服务技能,以及基层卫生服务机构标准化建设持续推进,使得基本医疗服务更加规范化、人性化,提高了医疗服务水平;七是根据满意度调查,我院的群众满意度85%。

发现的主要问题及原因:本年度绩效目标基本完成,暂未发现问题。

下一步改进措施:我院按照相关制度的实施,持续推进基层卫生服务机构标准化建设,提高服务质量,进一步得到服务群众的认可,增加群众满意度。

基层医疗卫生机构综合改革项目绩效自评情况基层医疗卫生机构综合改革资金项目的实施有效推动了卫生院服务质量的提升,实现了预定目标,并取得了良好的社会效益。

5.“乡村医生省级定额补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是卫生院辖区内村卫生室村医2名,指标完成;二是村医省级定额补助发放到位率100%,指标完成;三是服务人口1000人以上村医发放省级定额补助标准300元/月,服务人口1000人以下村医发放省级定额补助标准400元/月,指标完成;四是村医省级定额补助发放及时指标完成;五是项目实施以来,乡村医生的专业培训得到强化,基层医疗服务能力得到明显提升同时村医收入稳定提升;六是根据满意度调查,群众满意度85%

发现的主要问题及原因:本年度绩效目标基本完成,暂未发现问题。

下一步改进措施:一是申请专项资金完善村卫生室设备更新建设二是加强乡村医生技能培训考核,将培训参与度与补助资格挂钩。

乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况:项目实施以来,辖区乡村医生按时获得补助,乡村医生队伍稳定,未出现村卫生室人员流失;乡村医生的专业培训得到强化,基层医疗服务能力得到明显提升。

6.“卫生健康人才培养”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是培训人数1人,指标完成;二是人员规范化培训结业考试通过率0,指标完成;三是资金按时准确100%完成支付;四是通过人员培训提升了医护人员的专业素质和服务技能,使得基本医疗服务更加规范化,提高了医疗服务水平的同时,医疗业务收入有所增加;五是参加培训学员满意度100%

发现的主要问题及原因:培训合格率未达标,培训时间于2024年10月开始,只完成了理论培训,实践培训预计2025年10月结束。

下一步改进措施:按照培训要求完成培训。

卫生健康人才培养项目绩效自评情况:通过全科医师转岗培训,提高了我院医师的专业水平。因为培训开始于2024年10月开始,只完成了理论培训,未完成2024年度全科医生转岗培训预期目标。

7.“县级公立医院取消药品加成”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是补助药物品种数达到252种,指标完成;二是药品零差率执行率100%,指标完成;三是按照药品验收标准对所采购的基本药物进行验收,均符合相关规定,指标完成;四是资金按时准确100%完成支付五是实行药品零差率患者用药经济负担显著降低,基层医疗机构服务能力提升,患者就诊服务质量改善;六是根据满意度调查,我院的群众满意度90%,指标完成。

发现的主要问题及原因:本年度绩效目标基本完成,暂未发现问题。

下一步改进措施:重点优化药品采购流程,加强患者满意度跟踪调查,进一步提升基层医疗服务水平。  

县级公立医院取消药品加成项目绩效自评情况:

药品零差率政策覆盖全院所有药品(除中药饮片)。  

补助资金有效弥补收入缺口,保障了卫生院人员经费、日常运营支出,未因取消药品加成影响服务质量。

落实相关政策保障,有效提升了我院医疗服务能力。

8.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为4.9万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是2024年医疗服务收入8.2万元,指标完成;二是门诊人次数7813人,指标完成;三是照药品验收标准对所采购的基本药物进行验收,均符合相关规定,指标完成;四是医保系统正常运行率100%,指标完成;五是资金按时准确100%完成支付是购置了设备骨密度仪和医用药品阴凉柜,基层医疗服务能力得到明显提升;是根据满意度调查,我院的群众满意度85%,指标完成。

发现的主要问题及原因:本年度绩效目标基本完成,暂未发现问题。

下一步改进措施:一是优化采购资金预留机制,提前规划设备后续耗材、维修等配套费用;二是推动管理标准化建设,改善就医环境,提升患者体验。

公立医院综合改革项目绩效自评情况:项目实施以来,购置了设备骨密度仪和医用药品阴凉柜。骨密度仪的投入使用,增强了我院在骨质疏松筛查和诊疗方面的能力,尤其方便了辖区老年人群的慢性病管理。医用药品阴凉柜的更新,则进一步提升了我院药品(如部分生物制剂、抗生素等)的存储安全保障能力,为规范化和安全用药提供了更好的硬件支持。

9.“嘉峪关市峪泉镇卫生院还建”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是设置医疗床位20张,指标完成;二是完成卫生院建设,总建筑面积达到3018.4平方米,指标完成;三是院内感染率0,指标完成;四是项目建设周期6个月,指标完成;五是资金按时准确100%完成支付;六是卫生院还建项目的实施,改善辖区居民就医环境,对我院公共卫生服务能力、医疗服务质量有所提升,通过健康讲座、宣传栏等形式,提升居民健康素养,健康档案建立和家庭医生签约服务实现个性化健康管理,使辖区内居民健康水平有所提升;七是在建筑过程中采用环保材料,减少对环境影响;八是根据满意度调查,我院的群众满意度85%,指标完成。

发现的主要问题及原因:本年度绩效目标基本完成,暂未发现问题。

下一步改进措施:我院将继续提升医疗服务水平加大公共卫生服务力度,为辖区居民的健康保驾护航。

嘉峪关市峪泉镇卫生院还建项目绩效自评情况:

业务用房及配套设施建设完成率100%。  

新增床位20张,住院服务能力提升。  

辖区居民就医满意度提升至85%,达到预期目标。

附件1 2024年峪泉镇卫生院自评表.docx

三、部门重点绩效评价结果

我单位组织开展了2024年部门重点项目绩效评价。(报告见附件2)。

附件2 2024年度峪泉镇卫生院重点项目绩效评价报告.doc

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、乡镇卫生院支出:反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、其他基层医疗卫生机构支出:反映除了基层医疗卫生机构支出、城乡社区卫生机构支出、乡镇卫生院支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、基本公共卫生服务支出:反映基本公共卫生服务支出。

十九、重大公共卫生服务支出:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。